清湖乡政府2019年部门决算
目 录
第一部分 清湖乡政府概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2019清湖乡政府年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 清湖乡政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 清湖乡政府概况
一、部门主要职能
弋阳县清湖乡政府主要职责是: 1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施;
2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;
3、负责组织编制本乡建设的总体规划,并组织实施,抓好本乡建设用地的规划管理工作;
4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定;
5、完成县政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,即清湖乡政府。
第二部分 清湖乡政府2019年度部门决算表
九张表(详见附表)
第三部分 清湖乡政府2019部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 1976.06万元,全为本年收入,较上年增加3.92%,主要原因是:人员支出、日常公用增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1976.06万元,占100%;。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1976.06万元,其中本年支出合计1976.06万元,较上年增长3.92%,主要原因是:人员支出、日常公用增加。
本年支出的具体构成为:基本支出419.7万元,占21.24 %;项目支出1556.35万元,占78.76 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为 1646.72万元,决算数为 1976.06万元,完成年初预算的120%,主要原因是:年初做预算时城乡社区支出及农林水支出预算只做了一点,但实际支出确很大,这也是导致年初预算与实际支出相差如此大的原因。
其中:一般公共服务支出年初预算数为 155.86万元,决算数为187.04万元,完成年初预算的 120%;社会保障和就业支出初预算数为3.5万元,决算数为24.68万元;城乡社区支出年初预算数为1361.28万元,决算数为1633.53万元,完成年初预算的120%;农林水支出年初预算数为122.1万元,决算数为126.2万元,完成年初预算的103.3%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 419.7 万元,其中::工资福利支出194.45万元,较上年增长 7.12%,主要原因是:19年新增了1名公务员,新增了社保、绩效支出,外加每年的增资支出;商品和服务支出143.86万元,较上年减少 16.89 %,主要原因是:办公费、劳务费、印刷费及差旅费减少了;对个人和家庭补助支出 81.39万元,较上年增长了124.5%,主要原因是:19年较上年增加了生活补助的支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为61.02万元,决算数为61.02万元,完成预算的100 %,决算数和上年基本持平,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元。主要原因是:近年来没有出国的计划。
(二)国内公务接待批次为343 个,国内接待人次为 3729人。公务接待费支出年初预算数为44.8万元,决算数为 44.8万元,完成预算的100%,决算数和上年基本持平。主要原因是:每年情况变化不大。
(三)公务用车购置及运行维护费支出16.2万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数和上年基本持平。主要原因是:近年来没有购车计功;公务用车运行维护费支出年初预算数为16.22万元,决算数为16.22万元,完成预算的100%,决算数和上年基本持平。主要原因是:每年情况变化不大。
六、机关运行经费情况说明
本部门2019年度机关运行经费143.86万元,较上年减少了16.89 %,主要原因是:办公费、劳务费、印刷费及差旅费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车1辆,办公用房2幢,其他用房1幢。截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
一、年度预算绩效管理工作整体开展情况
2019年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
二、自评情况
(一)基础工作管理。我乡领导非常重视预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导,对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺,有待提高和完善。
(二)绩效目标管理。我乡严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标,比如每月按时发放工资,公积金、医疗保险等按时准确发放到位,从无拖欠。
三、预算绩效管理工作存在的问题
工作中还存在许多不足,尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通,杜绝一些不合理的开支。
四、下一阶段工作计划
2020年,我乡将继续认真落实贯彻新《预算法》,努力推进预算绩效管理工作,开展重点项目、重点领域的绩效评价,提高财政资金的使用效益,努力提高绩效管理工作水平。