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漆工镇人民政府2022年部门预算


漆工镇人民政府2022年部门预算

   录

第一部分漆工镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分漆工镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分漆工镇人民政府2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分漆工镇人民政府概况

一、部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项

二、部门基本情况

1.纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位1个,包括:漆工镇人民政府。

2.纳入本部门2022年部门编制人数46人,其中行政编制20人,事业编制27人;年末实有人数47人,其中在职人员46人,离休人员1人,退休人员0人。

第二部分漆工镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本部门2022年收入预算总额4050.01万元,其中财政拨款收入3044.75万元,较上年1736.65万元增加1038.1万元,增幅为59.78%;其他收入824.68万元,较上年70万元增加754.68万元,增幅为1078.11%;上年结转(结余)180.58万元。

(二)支出预算情况

部门支出预算总额4050.01万元,按资金性质其中一般公共预算支出3042.99万元,较上年1934.62万元增加1108.37万元,增幅为57.29%;政府性基金预算支出1.76万元。按功能分类其中一般公共服务支出1289.07万元,较上年1817.95万元减少528.88万元,降幅29.09%;社会保障和就业支出0.06万元,较上年7.22万元减少7.16万元,降幅99.17%;城乡社区支出1680.73万元,较上年6.99万元增加1673.74万元,增幅为23944.78%;农林水支出255.47万元,较上年66.09万元增加189.38万元,增幅为286.55%;其他支出824.68万元。按经济分类其中人员经费382.96万元,较上年518.05万元减少135.09万元,降幅26.08%;公用经费606.13万元,较上年286.98万元增加319.15万元,增幅为111.21%;项目支出为2053.91万元,较上年1129.59万元增加924.32万元,增幅为81.83%

(三)财政拨款支出情况

部门2022年财政拨款支出预算数3044.75万元较上年1934.62万元增加1110.13万元,增幅为57.38%

(四)政府性基金情况

部门政府性基金支出1.76万元。

(五)国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算551.5万元,比2021年预算增加268.92万元,增长95.17%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额50万元,其中:政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车2辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,金额为0。

(九)绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目78个,涉及资金4050.01万元;纳入绩效目标批复试点的项目78个,涉及资金4040.01  万元。

(十)项目情况说明

1.城乡社区建设项目

   ①项目概述城乡社区建设

   ②立项依据城乡社区建设

③实施主体弋阳县漆工镇人民政府

④实施方案

⑤实施周期2022/1/1-2022/12/31

⑥年度预算安排1500万元

⑦绩效目标和指标:城乡社区建设

  

二、2022年“三公经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。

漆工镇人民政府三公”经费年初预算安排69万元。其中:

因公出国(境)费0万元,主要原因是:当年未有因公出国(境)工作安排。

公务接待费55万元,比上年增11.2万元,主要原因是:站所合并

公务用车运行维护费14万元,比上年增0.04万元,主要原因是:站所合并

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:本单位未购车

第三部分漆工镇人民政府2022年部门预算表

十一张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

附件:漆工镇人民政府2022年部门预算漆工镇2022年项目绩效申报导出文件

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