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弋阳县人民医院2017年第四季度医院基本数字及财务分析表
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国卫财11表
编制单位:













项目 单位 行次 总计 卫生 中医
合计 城市医院 区级医院 县级医院 小计 城市医院 区级医院 县级医院 小计 城市医院 区级医院 县级医院
栏次

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
主要指标分析
1     -              -  

            -  






一、效率、效益及装备
2     -              -  

            -  






 每职工平均门急诊人次 人次 3     -              -  

            -  






 每职工平均住院床日 床日 4     -              -  

            -  






 每床位占用固定资产 元/张 5
           -  
  299,157.00             -  

  299,157.00



      其中:专业设备 元/张 6
           -  
  213,441.00             -  

  213,441.00



 病床使用率 % 7
           -  
          84.00             -  

          84.00



 病床周转次数 8
           -  
          11.50             -  

          11.50



 出院者平均住院天数 9
           -  
            6.80             -  

            6.80



 固定资产增长率 % 10
           -  
            2.85             -  

            2.85



 固定资产净值率 % 11
           -  
          40.00             -  

          40.00



二、次均费用
12
           -  
               -               -  

               -  



 每门急诊人次平均收费水平 13


         222.00      411.58 411.58
         222.00



增幅





-3.68% -3.68%





 每床日平均收费水平 14


      1,003.00      540.08 540.08
      1,003.00



增幅





19.28% 19.28%





 出院者平均医药费用 15


      6,722.00   9,570.22 9,570.22
      6,722.00



增幅





-6.58% -6.58%





收入费用总表



会医02表
编制单位: 2017年度 单位:元
项  目 本年数 上年数
一、医疗收入                                    131,946,230.94                                    123,010,921.56
加:财政基本补助收入                                      16,988,574.55                                      12,892,856.56
    减:医疗业务成本                                    127,438,968.57                                    126,746,038.14
    减:管理费用                                      16,494,011.29                                      13,811,851.22
二、医疗结余                                       5,001,825.63                                      -4,654,111.24
加:其他收入                                          208,024.24                                       1,168,912.96
    减:其他支出                                       4,246,546.38                                         -542,320.02
三、本期结余                                          963,303.49                                      -2,942,878.26
    减:财政基本补助结转

四、结转入结余分配                                          963,303.49                                      -2,942,878.26
    加:年初未弥补亏损

    减:提取职工福利基金

    转入事业基金                                          385,321.40
    年末未弥补亏损                                          577,982.09
五、本期财政项目补助结转(余):

      财政项目补助收入
                                     29,474,000.00
      减:财政项目补助支出
                                     29,474,000.00
六、本期科教项目结转(余):

      科教项目收入

      减:科教项目支出


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