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行政服务中心2020年度部门决算

行政服务中心2020年度部门决算

   录

第一部分行政服务中心部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分行政服务中心部门概况

一、部门主要职能

行政服务中心是弋阳县人民政府负责统筹、协调、管理、监督行政审批和便民服务的议事协调机构,是县直职能部门行政审批项目集中办理的统一平台,是我县优化经济发展环境工作的主要责任单位

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:弋阳县行政服务中心。我中心共有预算单位一个,内设办公室、督查管理股、业务股、公共资源交易中心股。编制人数10人,其中参照公务员管理的事业编制人数为7人,补助事业编制 3 人;工勤编0人;实有人数26人,其中:在职人数26人,包括参照公务员管理的事业编制人数为7人,补助事业编制1人,聘用人员4人,政府购买服务人员14人,离休人员0人,退休人员1人。

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:弋阳县行政服务中心

2020年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

197.75

一、一般公共服务支出

32

178.94

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

16.03

9

九、卫生健康支出

40

2.78

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

197.75

本年支出合计

58

197.75

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

0.00

  年末结转和结余                                

60

0.00

30

61

总计

31

197.75

总计

62

197.75

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:弋阳县行政服务中心

2020年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

197.75

197.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

178.94

178.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

178.94

178.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

169.97

169.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.97

8.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16.03

16.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

16.03

16.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.46

11.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.57

4.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:弋阳县行政服务中心

2020年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

197.75

197.75

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

178.94

178.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

178.94

178.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

169.97

169.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.97

8.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16.03

16.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

16.03

16.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.46

11.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.57

4.57

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:弋阳县行政服务中心

2020年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

197.75

一、一般公共服务支出

33

178.94

178.94

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

16.03

16.03

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

2.78

2.78

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

197.75

本年支出合计

59

197.75

197.75

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

197.75

总计

64

197.75

197.75

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:弋阳县行政服务中心

2020年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

197.75

197.75

0.00

201

一般公共服务支出

178.94

178.94

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

178.94

178.94

0.00

2010301

  行政运行

169.97

169.97

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.97

8.97

0.00

208

社会保障和就业支出

16.03

16.03

0.00

20805

行政事业单位养老支出

16.03

16.03

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.46

11.46

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.57

4.57

0.00

210

卫生健康支出

2.78

2.78

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

2.78

2.78

0.00

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

2.78

2.78

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:弋阳县行政服务中心

2020年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

151.64

302

商品和服务支出

46.10

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

91.16

30201

  办公费

8.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

27.14

30202

  印刷费

14.54

30702

国外债务付息

0.00

30103

  奖金

2.62

30203

  咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

3.70

30204

  手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

8.22

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.46

30206

  电费

4.48

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

4.57

30207

  邮电费

3.60

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

2.78

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.28

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

2.09

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

6.46

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

6.05

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.60

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

151.64

公用支出合计

46.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:弋阳县行政服务中心

2020年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

12.00

6.46

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

12.00

6.46

    1)国内接待费

7

-

6.46

         其中:外事接待费

8

-

0.00

    2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

80

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

790

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:弋阳县行政服务中心

2020年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位:弋阳县行政服务中心

2020年度

金额单位:万元

   

科目名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位:台、量、套

编制单位:弋阳县行政服务中心

2020年度

公开10表

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

  2.主要领导干部用车

3

  3.机要通信用车

4

  4.应急保障用车

5

  5.执法执勤用车

6

  6.特种专业技术用车

7

  7.离退休干部用车

8

  8.其他用车

9

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计197.75万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加0万元,增长0%;本年收入合计197.75万元,较2019年增加4.56万元,增长2.36%,主要原因是:较去年略为的增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入197.75万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计197.75万元,其中本年支出合计197.75万元,较2019年增加4.56万元,增长2.36%,主要原因是:较去年略有增长;年末结转和结余0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:

本年支出的具体构成为:基本支出197.75万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为234.75万元,决算数为197.75万元,完成年初预算的84.24%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为219.2万元,决算数为178.94万元,完成年初预算的81.63%,主要原因是:一般公共服务支出的减少

(二)社会保障和就业支出年初预算数为12.63万元,决算数为16.03万元,完成年初预算的126.92%,主要原因是:人员的变动,增加了一个退休人员的职业年金的缴费

卫生健康支出年初预算数为2.92万元,决算数为2.78万元,完成年初预算的95.2%,主要原因是:略有偏差。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出197.75万元,其中:

(一)工资福利支出151.65万元,较2019年增加46.74万元,增长44.55%,主要原因是:人员的增长

(二)商品和服务支出46.10万元,较2019年减少3.17万元,下降6.43%,主要原因是:较去年节约了部分商品支出开支

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:无变化

(四)资本性支出0万元,较2019年减少39万元,减少100%,主要原因是:今年无资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元,决算数为6.46万元,完成预算的53.83%,决算数较2019年减少3.64万元,下降36.04%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%主要原因是和去年一致决算数较年初预算数持平的主要原因是:皆为0全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:……

(二)公务接待费支出年初预算数为12万元,决算数为6.46万元,完成预算的53.83%,决算数较2019年减少3.64万元,减少36.04%主要原因是节约了部分公务接待的支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约全年国内公务接待  批,累计接待批次80个,接待人次为790人,其中外事接待0批,累计接待0次

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%主要原因是和去年一致全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是:皆为0;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%主要原因是皆为0年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是:我单位无车辆

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出46.1万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少7.75万元,减少14.39%,主要原因是:厉行节约

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额8.97万元,其中:政府采购货物支出8.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆中使用情况

九、预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。   

第四部分  名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二)支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

行政运行:反映行政单位的基本支出。

(六)一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七)其他城乡社区管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(八)其他城市基础设施配套费安排的支出:反应除城市公共设施、城市环境卫生、公有房屋、城市防洪项目以外的城市基础设施配套费支出。

附件1:绩效自评表

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